Estado do Rio Grande do Sul
Período: 3º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Ação Legislativa38.440.004,505.291.863,7316.247.300,805.468.524,5015.166.181,58
Administração Geral343.143.704,1756.363.794,06194.360.686,7160.060.444,47180.756.256,12
Normatização e Fiscalização16.563.538,041.513.890,897.126.883,542.140.791,136.111.540,04
Tecnologia da Informação4.381.124,47118.332,662.048.072,16451.560,291.534.812,21
Formação de Recursos Humanos56.876,982.942,3324.268,142.664,5823.820,39
Comunicação Social3.993.642,4362.091,083.728.688,731.263.915,631.648.541,79
Policiamento14.045.469,981.949.387,316.818.388,162.211.772,096.243.655,85
Defesa Civil1.919.364,73133.931,061.408.800,28413.760,72574.097,75
Assistência à Pessoa Idosa7.466.563,44486.375,402.367.450,07896.578,491.578.602,56
Assistência à Criança e ao Adolescente10.718.504,161.420.051,675.281.968,621.244.073,093.205.313,21
Assistência Comunitária20.444.542,27783.207,2015.322.136,482.766.637,838.890.441,85
Previdência do Regime Estatutário288.577.223,6141.986.139,35125.446.532,0941.986.139,35125.446.532,09
Previdência Especial11.870.388,341.423.193,134.305.298,561.423.193,134.305.298,56
Atenção Básica86.903.434,6812.702.360,3448.509.993,4712.276.515,5040.250.924,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial72.690.843,328.732.722,7839.785.403,7211.731.158,2532.371.020,70
Suporte Profilático e Terapêutico11.496.208,611.396.748,567.662.613,141.806.105,935.683.511,64
Vigilância Sanitária13.867.725,521.728.321,026.713.885,832.541.222,826.254.367,06
Vigilância Epidemiológica3.991.556,53275.060,501.613.220,74384.342,221.003.409,42
Alimentação e Nutrição1.733.852,25549.020,601.575.989,54346.484,28837.882,59
Ensino Fundamental191.333.930,1224.098.682,95100.895.252,6729.200.506,2683.301.227,08
Ensino Profissional239.400,000,0068.400,0013.395,0232.355,43
Educação Infantil89.704.476,5312.205.612,4250.509.064,8113.601.209,5937.976.975,80
Educação de Jovens e Adultos3.809.288,00555.847,431.652.241,44562.563,431.652.241,44
Educação Especial3.741.926,00691.871,672.504.486,87680.793,321.376.722,28
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico14.312.018,89157.300,4312.964.122,68512.190,221.804.982,48
Difusão Cultural2.217.513,77630.830,001.443.923,71664.550,001.193.157,81
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1.698.533,5060.753,661.034.775,81180.145,85611.695,31
Infra-estrutura Urbana91.698.695,152.053.841,1830.766.642,804.904.321,0318.419.014,60
Serviços Urbanos46.812.205,314.745,4143.951.335,668.295.497,5523.556.302,75
Transportes Coletivos Urbanos5.268.889,803.823.699,305.017.589,104.087.699,305.017.589,10
Habitação Urbana10.866.130,503.701.500,008.229.520,502.957.472,955.294.416,42
Saneamento Básico Urbano3.841.538,73422.331,482.308.535,95651.704,911.120.441,96
Preservação e Conservação Ambiental1.729.300,12112.963,47816.207,5168.322,49535.223,83
Controle Ambiental1.746.516,2164.980,00493.740,8577.234,11117.604,37
Recursos Hídricos10.000,000,000,000,000,00
Abastecimento6.100,000,00600,0097,46305,46
Extensão Rural3.053.118,50659.368,36970.011,55617.989,35776.255,16
Promoção Industrial126.100,00104,12118.521,7218.257,0860.503,96
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 30m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 3º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Promoção Comercial1.585.814,82168.671,621.104.039,19316.156,25842.439,03
Turismo943.493,9612.344,50382.871,7442.997,9995.898,54
Conservação de Energia14.996.878,53114.022,7410.776.867,512.295.707,376.423.986,14
Transporte Aéreo1.619.322,9184.255,161.443.210,84394.363,94863.672,29
Desporto de Rendimento1.552.561,07135.991,55738.227,64200.436,56429.600,92
Desporto Comunitário3.550.294,52393.273,192.441.682,921.103.576,251.915.468,14
Serviço da Dívida Interna32.000.000,004.355.423,1614.607.214,024.355.423,1614.607.214,02
Outros Encargos Especiais44.884.615,559.597.856,4026.563.898,577.743.071,3824.709.113,55
Reserva do RPPS184.995.000,000,000,000,000,00
Reserva de Contingência4.831.075,770,000,000,000,00
TOTAL1.715.479.306,29201.025.703,87812.150.566,84232.961.567,12674.620.617,91
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 30m.